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- Pagamento Nº 05020213
Número:02010776
Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.041,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010776.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.041,24
Valor Total Liquidado:R$ 9.454,90
Pagamento 05020213
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 13.041,24
Valor Líquido Pago: R$ 9.454,90
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEGOV- JETONS