Dados do Empenho:

Número:02010776

Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.041,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010776.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.041,24

Valor Total Liquidado:R$ 9.454,90

Pagamento 05020213

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.041,24

Valor Líquido Pago: R$ 9.454,90


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEGOV- JETONS