Dados da Licitação:

Número:14.082/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 839.997,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.985.198,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149221052801C

Valor Total do Contrato:R$ 3.985.198,92

Valor Empenhado:R$ 3.635.625,56

Saldo a empenhar:R$ 349.573,36

Empenho:02010606

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:5 - 28/05/2024 a 28/05/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)

Valor Total do Empenho:R$ 349.466,84

Valor Total Liquidado:R$ 262.100,13

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.366,71

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 141.063,56


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA, COM A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE GESTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CALIBRAÇÃO PERÍODICA COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAO ELISIO DE HOLANDA, SOB O CONTRATO DE Nº1492.21.05.28.01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.082/2020, CONFORME ITEM EM ANEXO.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22913 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE GESTOR , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO PERÍODICA COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (SERVIÇO)R$ 87.366,714,00R$ 349.466,840,003,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010606.00316/04/202516159R$ 87.366,71
R$ 87.366,71
02010606.00101/04/202516036R$ 87.366,71
R$ 87.366,71
02010606.00226/03/202516100R$ 87.366,71
R$ 87.366,71
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.