Dados da Licitação:

Número:14.002/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.597.998,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.973.316,65

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149221052001

Valor Total do Contrato:R$ 15.973.316,65

Valor Empenhado:R$ 5.436.661,35

Saldo a empenhar:R$ 10.536.655,30

Empenho:02010821

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 20/05/2024 a 20/05/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total do Empenho:R$ 349.025,65

Valor Total Liquidado:R$ 111.423,05

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.602,60

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.303.133,17


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de terapia de substituição renal (hemodiálise) de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, oriundo do Pregão Eletrônico nº 14.002/2021 que gerou o contrato nº 1492.21.05.20.01, conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#18522 HEMODIALISE ATÉ 4HS (PRIMEIRA SESSÃO) (SERVIÇO)R$ 743,047150,00R$ 111.457,050,000,00150,00
#18523 HEMODIÁLISE ATÉ 4 HS (SESSÕES SUBSEQUENTES) (SERVIÇO)R$ 743,047150,00R$ 111.457,050,000,00150,00
#18524 PARECER NEFROLÓGICO (SERVIÇO)R$ 114,58150,00R$ 5.729,050,000,0050,00
#19300 HEMODIALISE CONTÍNUA ATÉ 8 HORAS (SESSÕES SUBSEQUENTES) (SERVIÇO)R$ 802,55150,00R$ 120.382,500,000,00150,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010821.00224/06/20253212R$ 802,55
R$ 802,55
02010821.00107/04/20253144R$ 110.620,50
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/04/202510040099FMS - HMM02010821DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)3144R$ 110.620,50
Lista de Anulações
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