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- Pagamento Nº 10040099
Número:02010821
Valor Total do Empenho:R$ 349.025,65
Valor Total Liquidado:R$ 111.423,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.602,60
Número:02010821.001
Valor Total da Liquidação:R$ 110.620,50
Valor Total Liquidado:R$ 101.992,10
Pagamento 10040099
Pago em: 10/04/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)
Valor Total: R$ 110.620,50
Valor do ISS: R$ 3.318,62
Valor do IRRF: R$ 5.309,78
Valor Líquido Pago: R$ 101.992,10
Histórico:
Nota fiscal nº 3144 , competência JANEIRO/2025,