Dados do Empenho:

Número:02010821

Valor Total do Empenho:R$ 349.025,65

Valor Total Liquidado:R$ 111.423,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.602,60

Dados da Liquidação:

Número:02010821.001

Valor Total da Liquidação:R$ 110.620,50

Valor Total Liquidado:R$ 101.992,10

Pagamento 10040099

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 110.620,50

Valor do ISS: R$ 3.318,62

Valor do IRRF: R$ 5.309,78

Valor Líquido Pago: R$ 101.992,10


Histórico:

Nota fiscal nº 3144 , competência JANEIRO/2025,