Empenho:02010374

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 482,87

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.517,13


Projeto/Atividade:2.420 - Funcionamento da Unidade - SECULT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifas bancárias, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010374.00331/03/2025R$ 188,66
R$ 0,00
02010374.00228/02/2025R$ 138,21
R$ 0,00
02010374.00131/01/2025R$ 156,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/01/202531010125SECULT02010374BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 156,00
28/02/202528020244SECULT02010374BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 138,21
31/03/202531030163SECULT02010374BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 188,66
Lista de Anulações
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