Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010407

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.000,00


Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa:99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do auxilio financeiro - FOLHA DE PAGAMENTO, de interesse da Secretaria de Saude.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010407.00425/04/2025R$ 6.000,00
R$ 0,00
02010407.00327/03/2025R$ 6.000,00
R$ 0,00
02010407.00225/02/2025R$ 6.000,00
R$ 0,00
02010407.00127/01/2025R$ 6.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010593FMSAC02010407FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.000,00
26/02/202526020820FMSAC02010407FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.000,00
28/03/202528030911FMSAC02010407FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.000,00
29/04/202529041001FMSAC02010407FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.000,00
Lista de Anulações
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