Dados do Empenho:

Número:02010407

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.800,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010407.006

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.200,00

Valor Líquido: R$ 7.200,00

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 24/06/2025


Histórico:

FOPAG REF JUN25 - AUX FINANC - COMISS ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.200,001,00R$ 7.200,00
Total BrutoR$ 7.200,00
Total LiquidoR$ 7.200,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 7.200,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506052325/06/2025R$ 7.200,00