Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121510

Valor Total do Contrato:R$ 407.960,00

Valor Empenhado:R$ 135.555,00

Saldo a empenhar:R$ 272.405,00

Empenho:02010677

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 15/12/2024 a 15/12/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:GOP SERVICOS MEDICOS LTDA (50.970.523/0001-39)

Valor Total do Empenho:R$ 55.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.190,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.290,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 148.500,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr João Elisio de Holanda, conforme Contrato de nº 1492.23.12.15.10 oriundo do Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 1492.02/2023 conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32151 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) IV (SERVIÇO)R$ 1.650,0018,00R$ 29.700,000,002,0016,00
#32161 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) IV (SERVIÇO)R$ 1.650,0012,00R$ 19.800,000,006,006,00
#32175 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) II (SERVIÇO)R$ 2.990,002,00R$ 5.980,000,001,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010677.00327/02/202529R$ 3.300,00
R$ 0,00
02010677.00204/02/202527R$ 9.590,00
R$ 0,00
02010677.00104/02/202528R$ 3.300,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/02/202505020072FMS - HMM02010677GOP SERVICOS MEDICOS LTDA (50.970.523/0001-39)28R$ 3.300,00
05/02/202505020070FMS - HMM02010677GOP SERVICOS MEDICOS LTDA (50.970.523/0001-39)27R$ 9.590,00
28/02/202528020111FMS - HMM02010677GOP SERVICOS MEDICOS LTDA (50.970.523/0001-39)29R$ 3.300,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.