Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.488.156,47

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:030120050401

Valor Total do Contrato:R$ 326.160,00

Valor Empenhado:R$ 271.494,98

Saldo a empenhar:R$ 54.665,02

Empenho:02010935

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:7 - 04/05/2024 a 04/05/2025

Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor:PITAGUARY SERVICOS DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (73.493.348/0001-31)

Valor Total do Empenho:R$ 18.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.056,98

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.063,02

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

EMPENHO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°0301.20.05.04.01, FUNDAMENTADO NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.001/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.003/2020. PERÍODO DE JANEIRO/MAIO 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#12520 AUTOMÓVEL TIPO HATCH, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COM 4 (QUATRO) PORTAS LATERAIS E 1 PORTA TRASEIRA, MOTOR COM CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMO DE 1,0 LITRO, BICOMBUSTÍVEL COM ALIMENTAÇÃO POR INJEÇÃO ELETRÔNICA, CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 400 KG, CAPACIDADE PORTA MALAS MÍNIMA 260 LITROS, EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO. VEÍCULO COM NO MÁXIMO, 05 ANOS DE USO. COM MOTORISTA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA (KM)R$ 1,5112.000,00R$ 18.120,000,005.998,006.002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010935.00102/04/2025389R$ 4.528,49
R$ 4.528,49
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.