Dados do Empenho:

Número:02010935

Valor Total do Empenho:R$ 18.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.097,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22,65

Dados da Liquidação:

Número:02010935.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.528,49

Valor Total Liquidado:R$ 4.288,48

Pagamento 16050112

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PITAGUARY SERVICOS DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (73.493.348/0001-31)

Valor Total: R$ 4.528,49

Valor do INSS: R$ 149,44

Valor do ISS: R$ 90,57

Valor Líquido Pago: R$ 4.288,48


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOX PLACA NVE4D43, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO.