Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010680

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.388,32

Valor Total Anulado:R$ 2.611,68

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.008 - Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de jetons conforme Lei nº3000/2020, artigo 32, de interesse da Procuradoria Geral do Município.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010680.00225/02/2025R$ 8.694,16
R$ 0,00
02010680.00104/02/2025R$ 8.694,16
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/02/202505020221PGM02010680FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 8.694,16
27/02/202527020038PGM02010680FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 8.694,16
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0303001303/03/2025PARCIALR$ 2.611,68