Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03020029

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:JAIR DA SILVA DE SÁ (713.384.543-15)

Valor Total do Empenho:R$ 2.403,42

Valor Total Liquidado:R$ 2.403,42

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:0.001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitado em Julgados

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Sub-elemento de Despesa:05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR


Descrição:

RPV N° 14996835, PROCESSO N° 3001088-17.2023.8.06.0117, A SER PAGO (JAIR DA SILVA DE SÁ, CPF N° 713.384.543-15), VALOR R$ 2.403,42 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO 1 VARA CÍVEL TRT7 , BANCO NU PAGAMENTOS S.A 0260, AG : 0001, CONTA : 50846062-5.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19306 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 2.403,421,00R$ 2.403,420,001,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020029.00110/02/2025R$ 2.403,42
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
14/02/202514020062PGM03020029JAIR DA SILVA DE SÁ (713.384.543-15)-R$ 2.403,42
Lista de Anulações
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