Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.082.501,76

Saldo a Contratar:R$ 19.687.072,34

Dados do Contrato:

Número:081025012307

Valor Total do Contrato:R$ 431.599,94

Valor Empenhado:R$ 431.599,94

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:12020017

Empenhada em: 12/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total do Empenho:R$ 2.563,50

Valor Total Liquidado:R$ 238,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.325,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.160 - Alimentação Escolar (PNAEF)

Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

Referente a aquisição dos gêneros alimentícios, destinado aos alunos beneficiados pelo Atendimento Educacional Especializado - AEE - PNAE, conforme o contrato n.º 0810.25.01.23.07, gerado a partir do Pregão Eletrônico, tombado sob n.º 08.022/2023 e Ata de Registro de Preço, tombado sob n.º 08.015/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#31739 PÃO TIPO HOT-DOG. PACOTE COM 10 UNIDADES DE 50 G CADA, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO COM 500G, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, GORDURA VEGETAL, SAL. EMBALAGEM COM ENDEREÇO, RAZÃO SOCIAL, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. VALIDADE MÍNIMA DE 07 (SETE) DIAS DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (PACOTE)R$ 9,30250,00R$ 2.325,000,000,00250,00
#31742 SAL REFINADO 1KG. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 01 KG, SEM IMPUREZAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 1,59150,00R$ 238,500,00150,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
12020017.00112/05/20254089R$ 238,50
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
15/05/202515050090FME12020017COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)4089R$ 238,50
Lista de Anulações
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