- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15050090
Número:12020017
Valor Total do Empenho:R$ 2.563,50
Valor Total Liquidado:R$ 238,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.325,00
Pagamento 15050090
Pago em: 15/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 238,50
Valor do IRRF: R$ 2,86
Valor Líquido Pago: R$ 235,64
Histórico:
abril/25