Dados do Empenho:

Número:12020017

Valor Total do Empenho:R$ 2.563,50

Valor Total Liquidado:R$ 238,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.325,00

Dados da Liquidação:

Número:12020017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 238,50

Valor Total Liquidado:R$ 235,64

Pagamento 15050090

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 238,50

Valor do IRRF: R$ 2,86

Valor Líquido Pago: R$ 235,64


Histórico:

abril/25