Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.808.335,66

Saldo a Contratar:R$ 19.961.238,44

Dados do Contrato:

Número:081025012309

Valor Total do Contrato:R$ 484.510,00

Valor Empenhado:R$ 484.510,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:13020018

Empenhada em: 13/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 172.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 145.524,60

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.225,40

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.160 - Alimentação Escolar (PNAEF)

Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

Referente a aquisição dos gêneros alimentícios, destinado aos alunos beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar no Ensino Fundamental - PNAEF, conforme o contrato N° 0810.25.01.23.09, gerado a partir do Pregão Eletrônico, tombado sob N° 08.022/2023, Ata de Registro de Preço, tombado sob N° 08.015/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#31756 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACOS DE POLIETILENO DE PACOTES DE, NO MÍNIMO, 800 G, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: SORO DE LEITE, PREPARADO DE FRUTA (ÁGUA, AÇÚCAR E POLPA DE MORANGO), LEITE, AÇÚCAR, FERMENTO LÁCTEO. ENTREGA EM CARRO FECHADO; REFRIGERADO (4 A 6°C); CONSTITUÍDO DE MATERIAL LISO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E ATÓXICO; TERMÔMETRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. REGISTRO NO SISTEMA DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL. VALIDADE MÍNIMA DE 07 (SETE) DIAS DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 6,9125.000,00R$ 172.750,000,0021.060,003.940,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
13020018.00329/04/202527421R$ 55.293,82
R$ 0,00
13020018.00224/04/202527047R$ 68.989,44
R$ 0,00
13020018.00109/04/202526791R$ 21.241,34
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
14/04/202514040063FME13020018 BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)26791R$ 21.241,34
30/04/202530040161FME13020018 BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)27047R$ 68.989,44
05/05/202505050087FME13020018 BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)27421R$ 55.293,82
Lista de Anulações
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