Dados da Licitação:

Número:14.005/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 743.400,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 743.400,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224101101

Valor Total do Contrato:R$ 743.400,00

Valor Empenhado:R$ 433.650,00

Saldo a empenhar:R$ 309.750,00

Empenho:03020139

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total do Empenho:R$ 309.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 185.850,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.900,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 309.750,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO COMPATIVEL EUQIPO PADRÃO UNIVERSAL PARA UM PERIODO DE 12 MESES , ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.005/2024 QUE GEROU O CONTRATO Nº 1492.24.10.11.01 CONFORME ITENS ANEXO A ESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32695 LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO COMPATÍVEL EQUIPO PADRÃO UNIVERSAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DAS BOMBAS E RESPECTIVOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ENGLOBANDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA O TOTAL FUNCIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO. (MÊS)R$ 590,00525,00R$ 309.750,000,00315,00210,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020139.00311/04/20257855R$ 61.950,00
R$ 61.950,00
03020139.00207/04/20257776R$ 61.950,00
R$ 61.950,00
03020139.00103/04/20257700R$ 61.950,00
R$ 61.950,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.