Dados do Empenho:

Número:03020139

Valor Total do Empenho:R$ 309.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 309.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020139.004

Valor Total da Liquidação:R$ 61.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.976,40

Pagamento 11060063

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total: R$ 61.950,00

Valor do IRRF: R$ 2.973,60

Valor Líquido Pago: R$ 58.976,40


Histórico:

ABRIL/25