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- Pagamento Nº 11060063
Número:03020139
Valor Total do Empenho:R$ 309.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 309.750,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020139.004
Valor Total da Liquidação:R$ 61.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 58.976,40
Pagamento 11060063
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)
Valor Total: R$ 61.950,00
Valor do IRRF: R$ 2.973,60
Valor Líquido Pago: R$ 58.976,40
Histórico:
ABRIL/25