Dados da Licitação:

Número:01.021/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.498.499,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022120701

Valor Total do Contrato:R$ 750.000,00

Valor Empenhado:R$ 688.428,00

Saldo a empenhar:R$ 61.572,00

Empenho:01040141

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010861 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 08/12/2024 a 08/12/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 142.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.567,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.432,50

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço continuado para a mudança de suporte de papel para digital dos documentos, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme 2º aditivo ao contrato nº 1490.22.12.07.01, Estimativo ao período Abril a Dezembro/2025, fundamentado no pregao eletronico nº01.021/2022PEEmpenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010861


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5542 LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE)R$ 0,50284.000,00R$ 142.000,000,0083.135,00200.865,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040141.00311/07/20252062R$ 12.872,50
R$ 12.872,50
01040141.00206/06/20252050R$ 28.287,00
R$ 0,00
01040141.00116/05/20252038R$ 408,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
17/06/202517060143FMSAC01040141ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)2038R$ 408,00
25/06/202525060096FMSAC01040141ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)2050R$ 28.287,00
Lista de Anulações
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