Dados do Empenho:

Número:01040141

Valor Total do Empenho:R$ 142.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.567,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.432,50

Dados da Liquidação:

Número:01040141.002

Valor Total da Liquidação:R$ 28.287,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.287,00

Pagamento 25060096

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 28.287,00

Valor Líquido Pago: R$ 28.287,00


Histórico:

Serviços Prestados em Maio/2025.