Dados da Licitação:

Número:14.002/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 219.480,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 658.440,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223020701

Valor Total do Contrato:R$ 658.440,00

Valor Empenhado:R$ 585.280,00

Saldo a empenhar:R$ 73.160,00

Empenho:04020029

Empenhada em: 04/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 08/02/2024 a 08/02/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:INOVE VARIEDADES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI (23.883.170/0001-67)

Valor Total do Empenho:R$ 5.954,40

Valor Total Liquidado:R$ 5.954,40

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

complementação ao empenho de nº 02010818 referente a execução do serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de cozinha de interesse do Hospital Municipal, oriundo do Pregão Eletrônico nº 14.002/2023 que gerou o contrato nº 1492.23.02.07.01 e aditivos , conforme item anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#14659 CALDEIRÃO EM AÇO INOXIDÁVEL CAP. 200 LITROS GÁS VAPOR CALDEIRÃO GÁS/VAPOR CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÇÃO REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 LIGA 18.8 MARCA MOBINOX (MÊS)R$ 1.654,003,60R$ 5.954,400,003,600,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
04020029.00226/03/202555R$ 3.308,00
R$ 0,00
04020029.00112/03/202554R$ 2.646,40
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
18/03/202518030083FMS - HMM04020029INOVE VARIEDADES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI (23.883.170/0001-67)54R$ 2.646,40
04/04/202504040042FMS - HMM04020029INOVE VARIEDADES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI (23.883.170/0001-67)55R$ 3.308,00
Lista de Anulações
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