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- Pagamento Nº 18030083
Número:04020029
Valor Total do Empenho:R$ 5.954,40
Valor Total Liquidado:R$ 5.954,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04020029.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.646,40
Valor Total Liquidado:R$ 2.646,40
Pagamento 18030083
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: INOVE VARIEDADES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI (23.883.170/0001-67)
Valor Total: R$ 2.646,40
Valor Líquido Pago: R$ 2.646,40
Histórico:
FEVEREIRO/25