Dados da Licitação:

Número:111001020028

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 937.461,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.370.225,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021020901

Valor Total do Contrato:R$ 793.605,60

Valor Empenhado:R$ 780.378,84

Saldo a empenhar:R$ 13.226,76

Empenho:07020040

Empenhada em: 07/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Aditivo:7 - 09/02/2025 a 09/02/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total do Empenho:R$ 145.494,36

Valor Total Liquidado:R$ 26.453,52

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.040,84

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 13.226,76


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de conexão para prover link de acesso dedicada à internet para o centro de controle da cidade digital/centro adm. e pontos de presença dos equip. municipais, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme processo Carona, Ata de Registro de Preços nº 1110.01020028-CA, sob aditivos ao contrato nº1490.21.02.09.01. (FEVEREIRO Á DEZEMBRO/2025).


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19549 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA REDE CORPORATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ E REDUNDÂNCIA DE MESMA VELOCIDADE(CENTRO DE CONTROLE DA CIDADE DIGITAL/CENTRO ADMINISTRATIVO), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - SAÚDE (MÊS)R$ 13.226,7611,00R$ 145.494,360,002,009,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
07020040.00208/04/20255083R$ 13.226,76
R$ 13.226,76
07020040.00128/03/20255041R$ 13.226,76
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/04/202504040053FMSAC07020040V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)5041R$ 13.226,76
Lista de Anulações
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