Dados da Licitação:

Número:14.023/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.350.516,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.599.082,60

Saldo a Contratar:R$ 2.751.433,40

Dados do Contrato:

Número:149024100901

Valor Total do Contrato:R$ 23.520,00

Valor Empenhado:R$ 11.760,00

Saldo a empenhar:R$ 11.760,00

Empenho:19020014

Empenhada em: 19/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 30/12/2024 a 30/06/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:MULTIFARMA COMERCIAL LTDA (21.681.325/0001-57)

Valor Total do Empenho:R$ 11.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.760,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:09 - MATERIAL FARMACOLOGICO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos (injetáveis), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregao eletronico nº14.023/2023 e ata de registro de preço nº14.032/2023, sob contrato nº1490.24.10.09.01


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#10984 BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 2ML (AMPOLA)R$ 1,687.000,00R$ 11.760,000,007.000,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
19020014.00103/04/2025266913R$ 11.760,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
23/04/202523040083FMSAC19020014MULTIFARMA COMERCIAL LTDA (21.681.325/0001-57)266913R$ 11.760,00
Lista de Anulações
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