Dados do Empenho:

Número:19020014

Valor Total do Empenho:R$ 11.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.760,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19020014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.618,88

Pagamento 23040083

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA (21.681.325/0001-57)

Valor Total: R$ 11.760,00

Valor do IRRF: R$ 141,12

Valor Líquido Pago: R$ 11.618,88


Histórico:

03/2025