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- Pagamento Nº 23040083
Número:19020014
Valor Total do Empenho:R$ 11.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.760,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19020014.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.618,88
Pagamento 23040083
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA (21.681.325/0001-57)
Valor Total: R$ 11.760,00
Valor do IRRF: R$ 141,12
Valor Líquido Pago: R$ 11.618,88
Histórico:
03/2025