Dados da Licitação:

Número:14.064/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 975.003,35

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.097.218,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025012209

Valor Total do Contrato:R$ 87.500,00

Valor Empenhado:R$ 63.750,00

Saldo a empenhar:R$ 23.750,00

Empenho:20020020

Empenhada em: 20/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)

Valor Total do Empenho:R$ 44.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.880,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 23.750,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:10 - MATERIAL ODONTOLOGICO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material odontológico, de interesse da Secretaria de Saúde de Maracanaú, com PE n° 14.064/2023 e Ata de RP n° 14.016/2024 conforme contrato nº 1490.25.01.22.09


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22975 LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE 25MM (UNIDADE)R$ 170,00264,00R$ 44.880,000,00264,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
20020020.00123/04/20252554R$ 44.880,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
09/06/202509060037FMSAC20020020F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)2554R$ 44.880,00
Lista de Anulações
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