Dados da Licitação:

Número:111001020028.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 106.453,44

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 532.267,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151021020901

Valor Total do Contrato:R$ 532.267,20

Valor Empenhado:R$ 523.396,08

Saldo a empenhar:R$ 8.871,12

Empenho:03020500

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Aditivo:7 - 09/02/2025 a 09/02/2026

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total do Empenho:R$ 97.582,32

Valor Total Liquidado:R$ 17.742,24

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 79.840,08

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 8.871,12


Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS PARA O CENTRO DE CONTROLE DA CIDADE DIGITAL/CENTRO ADMINISTRATIVO E PONTOS DE PRESENÇA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 1510.21.02.09.01 E 7º ADITIVO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO DE 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA REDE CORPORATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ E REDUNDÂNCIA DE MESMA VELOCIDADE(CENTRO DE CONTROLE DA CIDADE DIGITAL/CENTRO ADMINISTRATIVO), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - SASC (MÊS)R$ 8.871,1211,00R$ 97.582,320,001,0010,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020500.00208/04/20255082R$ 8.871,12
R$ 8.871,12
03020500.00128/03/20255040R$ 8.871,12
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/04/202504040121SEMASA03020500V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)5040R$ 8.871,12
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.