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- Pagamento Nº 04040121
Número:03020500
Valor Total do Empenho:R$ 97.582,32
Valor Total Liquidado:R$ 17.742,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 79.840,08
Número:03020500.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.871,12
Valor Total Liquidado:R$ 8.871,12
Pagamento 04040121
Pago em: 04/04/2025Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)
Valor Total: R$ 8.871,12
Valor Líquido Pago: R$ 8.871,12
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5040, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.