Dados da Licitação:

Número:14.054/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.025.820,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021110314

Valor Total do Contrato:R$ 13.463.520,00

Valor Empenhado:R$ 11.520.850,00

Saldo a empenhar:R$ 1.942.670,00

Empenho:05030081

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:7 - 03/11/2024 a 03/11/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total do Empenho:R$ 48.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.200,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.600,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 79.920,00


Projeto/Atividade:2.395 - Assistência Farmacêutica Complementar

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornec de solução completa e integrada de monitoramento de ações e serv de saúde, composta por aplicações de controle e monit. viabilizados através de sistemas, portais e aplicativos móveis, incluindo serviços e equip. em comodato, conforme contrato nº 1490.21.11.03.14 e aditivos (Licenças itens 19882 ), fundamentado no pregao elet. nº14.054/21 e ata reg preço nº14.056/21 (MARÇO A OUTUBRO/2025).


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19882 LICENÇA MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO (SOFTWARE) PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO)R$ 3.050,0016,00R$ 48.800,000,004,0012,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030081.00207/05/2025661R$ 6.100,00
R$ 6.100,00
05030081.00124/04/2025646R$ 6.100,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
08/05/202508050202FMSAC05030081SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)646R$ 6.100,00
Lista de Anulações
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