Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:030121122701

Valor Total do Contrato:R$ 97.005,12

Valor Empenhado:R$ 93.618,18

Saldo a empenhar:R$ 3.386,94

Empenho:05030061

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:3 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 24.251,28

Valor Total Liquidado:R$ 8.405,79

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.845,49

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


Descrição:

EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CUSD), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22003 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGOV - CUSD (UNIDADE)R$ 24.251,281,00R$ 24.251,280,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030061.00416/04/2025R$ 2.081,88
R$ 2.081,88
05030061.00316/04/2025R$ 2.066,39
R$ 2.066,39
05030061.00216/04/2025R$ 2.142,71
R$ 2.142,71
05030061.00116/04/2025R$ 2.114,81
R$ 2.114,81
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.