Dados da Licitação:

Número:14.076/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 29.199,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 145.999,80

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149221021101

Valor Total do Contrato:R$ 145.999,80

Valor Empenhado:R$ 125.730,16

Saldo a empenhar:R$ 20.269,64

Empenho:11020003

Empenhada em: 11/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 11/02/2025 a 11/08/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 12.166,65

Valor Total Liquidado:R$ 2.433,33

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.733,32

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 17.033,31


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face com as despesas dos serviços de controle sanitário integrado no combate às pragas urbanas , englobando : desinsetização , desratização, descupinização (controle de vetores e pragas ), conforme contrato nº 1492.21.02.11.01 oriundo do Pregão Eletrônico nº14.076/2020.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19247 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE ÀS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS) COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS AMBIENTES ABAIXO RELACIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA. OBS: O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADO MENSALMENTE. (SERVIÇO)R$ 2.433,335,00R$ 12.166,650,001,004,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
11020003.00103/04/20252393R$ 2.433,33
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/04/202504040185FMS - HMM11020003QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)2393R$ 2.433,33
Lista de Anulações
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