Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03030021

Empenhada em: 03/03/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010476 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 3.976.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.170.628,24

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.805.371,76


Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - efetivos - RPPS(vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS, Junto a Secretaria de Saúde. Complementar ao Empenho Original Nº 02010476


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03030021.00225/04/2025R$ 1.095.273,56
R$ 0,00
03030021.00127/03/2025R$ 1.075.354,68
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
28/03/202528031156FMSAC03030021FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.075.354,68
29/04/202529040172FMSAC03030021FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.095.273,56
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.