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- Pagamento Nº 29040172
Número:03030021
Valor Total do Empenho:R$ 3.976.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.170.628,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.805.371,76
Número:03030021.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.095.273,56
Valor Total Liquidado:R$ 823.918,91
Pagamento 29040172
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.095.273,56
Valor Líquido Pago: R$ 823.918,91
Histórico: