Dados do Empenho:

Número:03030021

Valor Total do Empenho:R$ 3.976.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.170.628,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.805.371,76

Dados da Liquidação:

Número:03030021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.095.273,56

Valor Total Liquidado:R$ 823.918,91

Pagamento 29040172

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.095.273,56

Valor Líquido Pago: R$ 823.918,91


Histórico: