Dados da Licitação:

Número:020122122601CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.400.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020123010201

Valor Total do Contrato:R$ 2.400.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.179.262,05

Saldo a empenhar:R$ 1.220.737,95

Empenho:04040002

Empenhada em: 04/04/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010710 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Aditivo:2 - 31/12/2024 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Fornecedor:WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.021,14

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.978,86

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 600.000,00


Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa:02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 0201.23.01.02.01, DECORRENTE DO PROCESSO (CARONA) DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TOMBADO SOB O Nº 0201.22.1226.01. PARA O PERÍODO DOS PRÓXIMOS MESES DO EXERCÍCIO EM CURSO. Complementar ao Empenho Original Nº 02010710


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#24277 TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO)R$ 100.000,001,00R$ 100.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
04040002.00806/08/202581897R$ 8.042,36
R$ 8.042,36
04040002.00704/07/202582157R$ 7.824,97
R$ 7.824,97
04040002.00601/07/202581519R$ 3.562,38
R$ 3.562,38
04040002.00501/07/202580906R$ 7.398,49
R$ 7.398,49
04040002.00401/07/202580597R$ 3.659,61
R$ 0,00
04040002.00210/06/202580222R$ 1.571,90
R$ 0,00
04040002.00110/06/202580223R$ 21.305,54
R$ 21.305,54
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/07/202502070062GABINET04040002WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)80222R$ 1.571,90
08/07/202508070114GABINET04040002WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)80597R$ 3.659,61
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.