Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:01040003

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total do Empenho:R$ 1.100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.100.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:0.003 - Dívida Interna Decorrente de Contratação de Operações de Crédito

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa:01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL


Descrição:

Despesa com pagamento dos juros e encargos sobre a contratação ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 40/00086-9,-Proinfra 02, celebrado entre o município de Maracanaú- CEe e o Banco do Brasil S.A, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040003.00202/05/2025R$ 565.038,05
R$ 0,00
01040003.00101/04/2025R$ 534.961,95
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
01/04/202501040049SEFIN01040003BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 534.961,95
02/05/202502050150SEFIN01040003BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 565.038,05
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.