Empenho:15040011
Empenhada em: 15/04/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.388,32
Valor Total Anulado:R$ 611,68
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.448 - Funcionamento da Unidade - SDS
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição:
folha de jetons conforme Lei nº3000/2020, artigo 32, de interesse da Secretaria de Segurança Urbana - SSU. 2025.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
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02060038 | 02/06/2025 | PARCIAL | R$ 611,68 |