- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02050128
Número:15040011
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.388,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15040011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.694,16
Valor Total Liquidado:R$ 6.303,27
Pagamento 02050128
Pago em: 02/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 8.694,16
Valor Líquido Pago: R$ 6.303,27
Histórico:
Ref. Fopag Jetons Comp. Abr/2025 - [SSU].