Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 137.212.300,25

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222080101

Valor Total do Contrato:R$ 16.828.308,75

Valor Empenhado:R$ 14.235.600,28

Saldo a empenhar:R$ 2.592.708,47

Empenho:15050007

Empenhada em: 15/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:6 - 01/08/2024 a 01/08/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)

Valor Total do Empenho:R$ 441.611,60

Valor Total Liquidado:R$ 243.667,65

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 197.943,95

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.272.126,77


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

complementação ao empenho nº 05030085 para fazer face as despesas com execução de serviços CIRURGIÕES médicos através de plantões médicos destinados ao Hospital Municipal Dr João Elísio de Holanda, de acordo com o Contrato de nº 1492.22.08.01.01, oriundo do Pregão Eletrônico n° 14.105/2021 e Ata de Registro de Preço n° 14.032/2022, conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21160 CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.544,8420,00R$ 50.896,800,009,14018310,859817
#21161 CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO)R$ 2.790,82140,00R$ 390.714,800,0078,97583561,024165
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
15050007.00312/08/20254340R$ 137.787,81
R$ 137.787,81
15050007.00210/07/20254295R$ 78.864,21
R$ 0,00
15050007.00118/06/20254248R$ 27.015,63
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/06/202524060054FMS - HMM15050007COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)4248R$ 27.015,63
14/07/202514070022FMS - HMM15050007COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)4295R$ 78.864,21
Lista de Anulações
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