Dados da Licitação:

Número:14.002/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.597.998,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.098.423,21

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149221052001

Valor Total do Contrato:R$ 20.098.423,21

Valor Empenhado:R$ 5.791.416,05

Saldo a empenhar:R$ 14.307.007,16

Empenho:05050003

Empenhada em: 05/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 20/05/2024 a 20/05/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total do Empenho:R$ 405.273,01

Valor Total Liquidado:R$ 186.279,83

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 218.993,18

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.482.254,19


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de terapia de substituição renal(hemodiálise), de interesse do HMJEH, conforme item anexo a esta solicitação de empenho, fundamentado no pregao eletronico nº14.002/2021, sob contrato nº1492.21.05.20.01. Complementar ao empenho nº02010821.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#18522 HEMODIALISE ATÉ 4HS (PRIMEIRA SESSÃO) (SERVIÇO)R$ 743,047280,00R$ 208.053,160,000,00280,00
#18523 HEMODIÁLISE ATÉ 4 HS (SESSÕES SUBSEQUENTES) (SERVIÇO)R$ 743,047250,00R$ 185.761,750,000,00250,00
#18524 PARECER NEFROLÓGICO (SERVIÇO)R$ 114,581100,00R$ 11.458,100,000,00100,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05050003.00224/06/20253212R$ 75.565,38
R$ 75.565,38
05050003.00103/06/20253189R$ 110.714,45
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
16/06/202516060033FMS - HMM05050003DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)3189R$ 110.714,45
Lista de Anulações
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