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- Pagamento Nº 16060033
Número:05050003
Valor Total do Empenho:R$ 405.273,01
Valor Total Liquidado:R$ 186.279,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 218.993,18
Número:05050003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 110.714,45
Valor Total Liquidado:R$ 101.104,02
Pagamento 16060033
Pago em: 16/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)
Valor Total: R$ 110.714,45
Valor do ISS: R$ 3.696,32
Valor do IRRF: R$ 5.914,11
Valor Líquido Pago: R$ 101.104,02
Histórico:
03/2025