Dados do Empenho:

Número:05050003

Valor Total do Empenho:R$ 405.273,01

Valor Total Liquidado:R$ 186.279,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 218.993,18

Dados da Liquidação:

Número:05050003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 110.714,45

Valor Total Liquidado:R$ 101.104,02

Pagamento 16060033

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 110.714,45

Valor do ISS: R$ 3.696,32

Valor do IRRF: R$ 5.914,11

Valor Líquido Pago: R$ 101.104,02


Histórico:

03/2025