Dados da Licitação:

Número:01.021/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.498.499,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022120701

Valor Total do Contrato:R$ 2.324.699,88

Valor Empenhado:R$ 1.943.523,06

Saldo a empenhar:R$ 381.176,82

Empenho:01040105

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 08/12/2024 a 08/12/2025

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 175.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 79.858,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.142,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM


Descrição:

Prestação de serviços de Gestão de Documentação para Organização e Gerenciamento contínuo do Acervo corrente documental, com tratamento arquivístico do arquivo central da prefeitura , como também a mudança de suporte de papel para digital dos documentos da Prefeitura de Maracanaú, através da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 2º aditivo do contrato nº 0610.22.12.07.01, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.021/2022.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5542 LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE)R$ 0,50350.000,00R$ 175.000,000,00159.716,00190.284,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040105.00310/07/20252059R$ 20.803,50
R$ 20.803,50
01040105.00206/06/20252047R$ 35.378,00
R$ 0,00
01040105.00120/05/20252035R$ 23.676,50
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
17/06/202517060018SEFIN01040105ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)2035R$ 23.676,50
03/07/202503070061SEFIN01040105ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)2047R$ 35.378,00
Lista de Anulações
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