- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 03070061
Número:01040105
Valor Total do Empenho:R$ 175.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.858,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.142,00
Número:01040105.002
Valor Total da Liquidação:R$ 35.378,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.378,00
Pagamento 03070061
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total: R$ 35.378,00
Valor Líquido Pago: R$ 35.378,00
Histórico:
MAIO/25