Dados da Licitação:

Número:149004/25-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 49.476,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.128,40

Saldo a Contratar:R$ 7.348,00

Dados do Contrato:

Número:149025050701

Valor Total do Contrato:R$ 12.775,00

Valor Empenhado:R$ 12.775,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:13050007

Empenhada em: 13/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:SANTELE COMERCIO E SERVICOS LTDA (20.510.290/0001-20)

Valor Total do Empenho:R$ 711,00

Valor Total Liquidado:R$ 711,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas de recarga de extintores diversos, de interesse da Secretaria de Saúde –SEDE sob contrato nº1490.25.05.07.01 conforme Ata de Registro de Preço n° 149001/2025, Dispensa Eletrônica nº 149004/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#15692 RECARGA EM EXTINTOR TIPO PQS – 6KG - ABC (UNIDADE)R$ 79,009,00R$ 711,000,009,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
13050007.00103/07/202543R$ 711,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
09/07/202509070113FMSAC13050007SANTELE COMERCIO E SERVICOS LTDA (20.510.290/0001-20)43R$ 711,00
Lista de Anulações
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