- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09070113
Número:13050007
Valor Total do Empenho:R$ 711,00
Valor Total Liquidado:R$ 711,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 09070113
Pago em: 09/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: SANTELE COMERCIO E SERVICOS LTDA (20.510.290/0001-20)
Valor Total: R$ 711,00
Valor Líquido Pago: R$ 711,00
Histórico:
JUNHO/2025.