Dados da Licitação:

Número:001/2024 - DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.380,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.760,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1028

Valor Total do Contrato:R$ 18.760,00

Valor Empenhado:R$ 18.760,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:11040016

Empenhada em: 11/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 25/04/2025 a 25/04/2026

Unidade Orçamentária:0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total do Empenho:R$ 9.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.215,74

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.164,26

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.001 - Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Descrição:

Contratação de empresa especializada na recarga e manutenção de toners das impressoras pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal de Maracanaú, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste documento


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32527 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M428 FDW. (UNIDADE)R$ 50,00140,00R$ 7.000,000,0019,00121,00
#32528 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH 3710 SF MULTIFUNCIONAL A LASER. (UNIDADE)R$ 50,0040,00R$ 2.000,000,001,0039,00
#32529 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG TONER 111S REAL VALUE TRUE PERFORMACE MLT-D 111S MODELO XPRESS M 2020 W. (UNIDADE)R$ 15,4124,00R$ 369,840,0014,0010,00
#32530 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N. (UNIDADE)R$ 5,082,00R$ 10,160,000,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
11040016.00227/06/20253760R$ 365,41
R$ 0,00
11040016.00104/06/202503675R$ 850,33
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/06/202504060076CMM11040016FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)03675R$ 850,33
30/06/202530060086CMM11040016FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)3760R$ 365,41
Lista de Anulações
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