Dados da Licitação:

Número:14922022092701

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 190.440,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 581.965,56

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222120123

Valor Total do Contrato:R$ 581.965,56

Valor Empenhado:R$ 558.111,39

Saldo a empenhar:R$ 23.854,17

Empenho:02050053

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:3 - 31/01/2025 a 31/01/2026

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA (12.255.403/0001-60)

Valor Total do Empenho:R$ 50.271,39

Valor Total Liquidado:R$ 34.401,39

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.870,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 7.984,17


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

complementação ao empenho de nº 03020512 para fazer face as despesas com a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças (exceto tubo e detector) do equipamento: TOMOGRAFO IMAGIME PLUS 16CT, CORTES -IMP , ID numero de série MIN 1A001140382 e WORKTATION IMEX ID 4288/21B, de acordo com o Contrato nº1492.22.12.01.23 oriundo do processo de Inexigibilidade nº1492.2022.0927.01, conforme anexo a esta soliictação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#24090 MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO TOMÓGRAFO IMAGINE PLUS 16CT- 32 CORTE-IMP, Nº DE SÉRIE MIN 01A01140382-0166908 (MÊS)R$ 16.757,133,00R$ 50.271,390,002,052940,94706
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050053.00202/07/20251155R$ 16.757,13
R$ 16.757,13
02050053.00128/05/20251149R$ 16.757,13
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
03/07/202503070079FMS - HMM02050053IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA (12.255.403/0001-60)1149R$ 16.757,13
Lista de Anulações
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