Dados do Empenho:

Número:02050053

Valor Total do Empenho:R$ 50.271,39

Valor Total Liquidado:R$ 34.401,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.870,00

Dados da Liquidação:

Número:02050053.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.757,13

Valor Total Liquidado:R$ 15.952,79

Pagamento 03070079

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA (12.255.403/0001-60)

Valor Total: R$ 16.757,13

Valor do IRRF: R$ 804,34

Valor Líquido Pago: R$ 15.952,79


Histórico:

ABRIL/25