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- Pagamento Nº 03070079
Número:02050053
Valor Total do Empenho:R$ 50.271,39
Valor Total Liquidado:R$ 34.401,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.870,00
Número:02050053.001
Valor Total da Liquidação:R$ 16.757,13
Valor Total Liquidado:R$ 15.952,79
Pagamento 03070079
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA (12.255.403/0001-60)
Valor Total: R$ 16.757,13
Valor do IRRF: R$ 804,34
Valor Líquido Pago: R$ 15.952,79
Histórico:
ABRIL/25