Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:30050002

Empenhada em: 30/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:KELMA MARIA VASCONCELOS CARDOSO (618.790.023-53)

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)


Descrição:

SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESPECIAIS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME PORTARIA Nº 80/2025 SASC.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#4858 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE)R$ 2.000,001,00R$ 2.000,000,001,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
30050002.00130/05/2025R$ 2.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/06/202502060002SEMASA30050002KELMA MARIA VASCONCELOS CARDOSO (618.790.023-53)-R$ 2.000,00
Lista de Anulações
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