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- Pagamento Nº 02060002
Número:30050002
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30050002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Pagamento 02060002
Pago em: 02/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: KELMA MARIA VASCONCELOS CARDOSO (618.790.023-53)
Valor Total: R$ 2.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00
Histórico:
MAIO/25