Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 39.381.376,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 39.381.376,31

Valor Empenhado:R$ 32.025.775,00

Saldo a empenhar:R$ 7.355.601,31

Empenho:02050113

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:8 - 20/04/2025 a 20/04/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total do Empenho:R$ 3.503.040,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.967.995,16

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.535.044,84

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 7.774.055,71


Projeto/Atividade:2.510 - Operacionalização do Sistema Público de Transporte Coletivo

Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Descrição:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 8º aditivo ao contrato nº 1010.22.04.20.01, com fundamento na modalidade de licitação concorrência pública n° 10.019/2021-CP.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21871 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 6,56534.000,00R$ 3.503.040,000,00299.999,262095234.000,737905
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050113.00416/07/202523176R$ 502.917,50
R$ 502.917,50
02050113.00330/06/202523175R$ 489.900,67
R$ 489.900,67
02050113.00206/06/202523172R$ 514.219,65
R$ 514.219,65
02050113.00105/06/202523171R$ 460.957,34
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/07/202510070038SEINFRA02050113AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23171R$ 460.957,34
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0107003301/07/2025PARCIALR$ 1.535.044,84