Dados do Empenho:

Número:02050113

Valor Total do Empenho:R$ 3.503.040,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.967.995,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.535.044,84

Dados da Liquidação:

Número:02050113.001

Valor Total da Liquidação:R$ 460.957,34

Valor Total Liquidado:R$ 440.675,21

Pagamento 10070038

Pago em: 10/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 460.957,34

Valor do ISS: R$ 9.219,15

Valor do IRRF: R$ 11.062,98

Valor Líquido Pago: R$ 440.675,21


Histórico:

NF 23171 - 01 A 15/05/25