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- Pagamento Nº 10070038
Número:02050113
Valor Total do Empenho:R$ 3.503.040,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.967.995,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.535.044,84
Número:02050113.001
Valor Total da Liquidação:R$ 460.957,34
Valor Total Liquidado:R$ 440.675,21
Pagamento 10070038
Pago em: 10/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)
Valor Total: R$ 460.957,34
Valor do ISS: R$ 9.219,15
Valor do IRRF: R$ 11.062,98
Valor Líquido Pago: R$ 440.675,21
Histórico:
NF 23171 - 01 A 15/05/25